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內部查核
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查核ICP檔案歸檔後,應能確保以下項目:

1

畫出企業訂單處理的流程圖。

2

訪談與出口相關的員工。

3

檢查所有應備的出口相關文件。

4

分析交易範例。

5

確認出口控管核對是否完成。

6

查核ICP政策及流程手冊。

7

查核企業的訓練計劃。

8

查核企業的內部查核流程。

 

查核模組有一大部份在檢查企業所保留的紀錄。查核員應評估的紀錄有三種:ICP檔案歸檔、出口交易紀錄、訂單處理核對。查核模組應判斷是否所有相關文件均已妥善維護,並由文件中評估企業是否符合所有政府法規。

1

最新的企業政策說明書。

2

以書面手冊方式正式呈現ICP流程。

3

存檔備查所有關於ICP條文適法性的通訊紀錄。

4

歸檔訓練計劃的出席紀錄。

5

此外,也應查核ICP實際運作情形,確認其實施是否符合書面手冊。 

 

查核模組也應對出口交易紀錄作有代表性的抽樣,以確認維護的資料項目以及文件是否均符合相關法規。請參閱「檔案紀錄」要件所提供的待查核文件列表範例,其中包括:

1

採購單

2

請款單

3

托運人的出口報單

4

空運單

 
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